Presencial

Controle Interno Municipal

Licitações finança e auditorias


Carga Horaria: 17 Horas

03 , 04 , 05 , 06 de Junho

Curitiba-PR

*Realização do curso UNYGOV GOVERNANCE E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS LTDA CNPJ 55.930.096/0001-89
Benefícios Inclusos


+Material
+Curso de 135h
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Resumo da Dinâmica:

O curso será realizado de forma presencial, com carga horária total de 17 horas, distribuídas ao longo de quatro dias. As aulas serão ministradas por docentes especializados, com ampla experiência na área de administração pública e controle interno. Os participantes terão acesso a materiais didáticos atualizados e receberão um certificado homologado por uma Instituição de Ensino Superior (IES) ao final do curso.

Sistema Municipal de Controle Interno

1 O sistema de Controle Interno nos Poderes Municipais:

a) Previsão legal

b) Conceito

c) Abrangência

2 O Controlador Interno:

a) Designação

b) Remuneração

c) Inacumulabilidades

d) Impedimentos funcionais

e) Segregação de funções

f) Competência e limitação

g) Responsabilização

3 Técnicas de trabalho no C.I.:

a) Auditoria

b) Inspeção

c) Fiscalização

d) Avaliação de resultados

4 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas

5 Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle Interno


Docente:

Nilson Francisco Tognato

Nilson Francisco Tognato


Currículo Breve.

Técnicas de Auditoria Governamental

1 Considerações sobre INTOSAI/ISSAI 100 – 200 – 300 – 400

2 Teoria da agência

3 Governança corporativa

4 Accountability

5 Controladoria

6 Definições das aplicações na auditoria

7 Instrumento

8 Racionalização da auditoria

9 Objeto da auditoria

10 Classificação da auditoria

11 Forma de execução da auditoria

12 Equipe de auditoria

13 Plano de auditoria

14 Documentação do trabalho de auditoria

15 Ciclo de auditoria

16 Execução da auditoria

17 Comunicação dos resultados – relatórios de auditoria

18 Supervisão e revisão

19 Monitoramento e acompanhamento da auditoria

20 Papeis dos principais atores envolvidos com o controle de qualidade

21 Ferramentas de controle de qualidade

22 Modelos

23 Mapa do processo de auditoria específica

24 Mapa do processo de auditoria PAD(relatório por objeto)


Docente:

Nilson Francisco Tognato

Nilson Francisco Tognato


Currículo Breve.

O Controle das Finanças

1 Forma federativa de estado

2 Os bens públicos:

2.1 Móveis

2.2 Imóveis

2.3 Semoventes

2.4 Créditos

2.5 Direitos

2.6 Ações

3 Competências dos entes:

3.1 Comuns

3.2 Exclusivas

3.3 Privativas

3.4 Concorrentes

4 Organização municipal

5 Repartição tributária

6 As receitas municipais

7 Planejamento orçamentário

8 O controle dos gastos públicos

9 Transparência pública

10 Prestações de contas

11 Autonomia financeira da Câmara Municipal

12 Receita da Câmara (duodécimo)

13 Despesas da Câmara (estágios):

13.1 Fixação

13.2 Programação

13.3 Licitação

13.4 Empenho

13.5 Liquidação

13.6 Suprimento

13.7 Pagamento

14 Remuneração e Subsídios

15 Alienação de bens


Docente:

Nilson Francisco Tognato

Nilson Francisco Tognato


Currículo Breve.

Orientações Específicas aos Controladores

1 Auditoria

2 Inspeção

3 Fiscalização

4 Avaliação de resultados

5 Plano de Trabalho

6 Manifestações

7 Na Contabilidade

8 Na Tesouraria

9 Na Comunicação e publicidade

10 Com os Bens Patrimoniais

11 No Controle de Frota

12 No Planejamento Orçamentário

13 Nos Recursos humanos

14 Nas Licitações

15 Com os Contratos Administrativos


Docente:

Aurenilson Cipriano

Aurenilson Cipriano


Currículo Breve.

Controle Interno e a Nova Lei de Licitações

1 Novidades trazidas pela Lei 14.133/2021

2 Entrada em vigor

3 Transição

4 Agentes Licitadores (atuais e nova lei)

5 Atuação Jurídica nas Licitações (atuais e nova lei)

6 Atuação do Controle Interno na Nova Licitação:

a) Requisitos para atuar

b) Fases e momentos

c) Controle prévio

d) Controle concomitante

e) Controle posterior

f) Normatização

g) Comunicação

h) Recomendação

i) Denunciação

j) Responsabilização


Docente:

Aurenilson Cipriano

Aurenilson Cipriano


Currículo Breve.

Julgados do TCE/PR de Interesse do Controle Interno

1 Acúmulo de cargos

2 Funções gratificadas

3 TIDE (tempo integral e dedicação exclusiva)

4 Jornada e expediente

5 Nepotismo

6 Desvio de função

7 Diárias

8 Despesas com transporte

9 Agentes licitadores

10 Dispensa e inexigibilidade licitatória

11 Negociar com parentes de vereadores

12 Terceirizações

13 Auxilio alimentação

14 Bolsa de estudos

15 Celulares

16 Portal da transparência

17 Órgão oficial

18 Vereador servidor

19 Outros...


Docente:

Marcia Cristina Rebonato do Valle

Marcia Cristina Rebonato do Valle


Currículo Breve.

Sistema Municipal de Controle Interno

03 de Junho Horário: 14:00 às 17:00

1 O sistema de Controle Interno nos Poderes Municipais:

a) Previsão legal

b) Conceito

c) Abrangência

2 O Controlador Interno:

a) Designação

b) Remuneração

c) Inacumulabilidades

d) Impedimentos funcionais

e) Segregação de funções

f) Competência e limitação

g) Responsabilização

3 Técnicas de trabalho no C.I.:

a) Auditoria

b) Inspeção

c) Fiscalização

d) Avaliação de resultados

4 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas

5 Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle Interno


Docente Especialista: Nilson Francisco Tognato


Nilson Francisco Tognato

Nome: Nilson Francisco Tognato Áreas de Atuação: Gestão Pública, Contabilidade, Finanças, Orçamento e Educação FORMAÇÃO ACADÊMICA • MBA em Gestão Pública e Inovação – UNICENTRO (2023) • Especialização em Contabilidade Geren...

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Nota do Professor: 94

Técnicas de Auditoria Governamental

04 de Junho Horário: 09:00 às 12:00

1 Considerações sobre INTOSAI/ISSAI 100 – 200 – 300 – 400

2 Teoria da agência

3 Governança corporativa

4 Accountability

5 Controladoria

6 Definições das aplicações na auditoria

7 Instrumento

8 Racionalização da auditoria

9 Objeto da auditoria

10 Classificação da auditoria

11 Forma de execução da auditoria

12 Equipe de auditoria

13 Plano de auditoria

14 Documentação do trabalho de auditoria

15 Ciclo de auditoria

16 Execução da auditoria

17 Comunicação dos resultados – relatórios de auditoria

18 Supervisão e revisão

19 Monitoramento e acompanhamento da auditoria

20 Papeis dos principais atores envolvidos com o controle de qualidade

21 Ferramentas de controle de qualidade

22 Modelos

23 Mapa do processo de auditoria específica

24 Mapa do processo de auditoria PAD(relatório por objeto)


Docente Especialista: Nilson Francisco Tognato


Nilson Francisco Tognato

Nome: Nilson Francisco Tognato Áreas de Atuação: Gestão Pública, Contabilidade, Finanças, Orçamento e Educação FORMAÇÃO ACADÊMICA • MBA em Gestão Pública e Inovação – UNICENTRO (2023) • Especialização em Contabilidade Geren...

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Nota do Professor: 94

O Controle das Finanças

04 de Junho Horário: 14:00 às 17:00

1 Forma federativa de estado

2 Os bens públicos:

2.1 Móveis

2.2 Imóveis

2.3 Semoventes

2.4 Créditos

2.5 Direitos

2.6 Ações

3 Competências dos entes:

3.1 Comuns

3.2 Exclusivas

3.3 Privativas

3.4 Concorrentes

4 Organização municipal

5 Repartição tributária

6 As receitas municipais

7 Planejamento orçamentário

8 O controle dos gastos públicos

9 Transparência pública

10 Prestações de contas

11 Autonomia financeira da Câmara Municipal

12 Receita da Câmara (duodécimo)

13 Despesas da Câmara (estágios):

13.1 Fixação

13.2 Programação

13.3 Licitação

13.4 Empenho

13.5 Liquidação

13.6 Suprimento

13.7 Pagamento

14 Remuneração e Subsídios

15 Alienação de bens


Docente Especialista: Nilson Francisco Tognato


Nilson Francisco Tognato

Nome: Nilson Francisco Tognato Áreas de Atuação: Gestão Pública, Contabilidade, Finanças, Orçamento e Educação FORMAÇÃO ACADÊMICA • MBA em Gestão Pública e Inovação – UNICENTRO (2023) • Especialização em Contabilidade Geren...

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Nota do Professor: 94

Orientações Específicas aos Controladores

05 de Junho Horário: 09:00 às 12:00

1 Auditoria

2 Inspeção

3 Fiscalização

4 Avaliação de resultados

5 Plano de Trabalho

6 Manifestações

7 Na Contabilidade

8 Na Tesouraria

9 Na Comunicação e publicidade

10 Com os Bens Patrimoniais

11 No Controle de Frota

12 No Planejamento Orçamentário

13 Nos Recursos humanos

14 Nas Licitações

15 Com os Contratos Administrativos


Docente Especialista: Aurenilson Cipriano


Aurenilson Cipriano

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (1997) e graduação em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná - IFPR (2011). Especialista em Administração e Finanças (2016) e em Gest...

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Nota do Professor: 96

Controle Interno e a Nova Lei de Licitações

05 de Junho Horário: 14:00 às 17:00

1 Novidades trazidas pela Lei 14.133/2021

2 Entrada em vigor

3 Transição

4 Agentes Licitadores (atuais e nova lei)

5 Atuação Jurídica nas Licitações (atuais e nova lei)

6 Atuação do Controle Interno na Nova Licitação:

a) Requisitos para atuar

b) Fases e momentos

c) Controle prévio

d) Controle concomitante

e) Controle posterior

f) Normatização

g) Comunicação

h) Recomendação

i) Denunciação

j) Responsabilização


Docente Especialista: Aurenilson Cipriano


Aurenilson Cipriano

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (1997) e graduação em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Paraná - IFPR (2011). Especialista em Administração e Finanças (2016) e em Gest...

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Nota do Professor: 96

Julgados do TCE/PR de Interesse do Controle Interno

06 de Junho Horário: 09:00 às 11:00

1 Acúmulo de cargos

2 Funções gratificadas

3 TIDE (tempo integral e dedicação exclusiva)

4 Jornada e expediente

5 Nepotismo

6 Desvio de função

7 Diárias

8 Despesas com transporte

9 Agentes licitadores

10 Dispensa e inexigibilidade licitatória

11 Negociar com parentes de vereadores

12 Terceirizações

13 Auxilio alimentação

14 Bolsa de estudos

15 Celulares

16 Portal da transparência

17 Órgão oficial

18 Vereador servidor

19 Outros...


Docente Especialista: Marcia Cristina Rebonato do Valle


Marcia Cristina Rebonato do Valle
Mestre em Fazenda Pública e Administração Financeira pelo Instituto de Estudios Fiscales – IEF, Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, em Madrid. Pós-graduada em MBA Executivo: Gestão Pública Fazendária pela Fundação Get...
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Nota do Professor: 92

Para quem é o curso?

Este curso é direcionado a servidores públicos municipais, controladores internos, auditores, gestores e demais profissionais envolvidos na administração pública que buscam aprimorar seus conhecimentos em controle interno, especialmente em contextos de início de gestão. É ideal para aqueles que desejam fortalecer suas competências e contribuir para uma gestão pública mais eficiente e transparente.


Investimento

De: R$2.990Por: R$2790

*Realização do curso UNYGOV GOVERNANCE E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS LTDA CNPJ 55.930.096/0001-89

Combo para mais alunos:

COMBO VIP 5

05 Participantes

Valor Individual

De: R$ 13.950,00

Por: R$ 13.450,00

Vantagens Adicionais
  • ✔ 1 assinatura anual
  • ✔ 50% de desconto em graduação
  • ✔ 50% em Pós

COMBO VIP 10

10 Participantes

Valor Individual

De: R$ 25.900,00

Por: R$ 25.500,00

Vantagens Adicionais
  • ✔ 2 assinaturas anuais
  • ✔ 100% de desconto em graduação
  • ✔ 50% em Pós

COMBO VIP 15

15 Participantes

Valor Individual

De: R$ 41.850,00

Por: R$ 37.350,00

Vantagens Adicionais
  • ✔ 2 assinaturas anuais
  • ✔ 100% de desconto em graduação
  • ✔ 100% em Pós

Ei que tal levar este curso para seu município. Preparamos um conteúdo exclusivo voltado a sua necessidade!


Corpo Docente

Nilson Francisco Tognato
Nilson Francisco Tognato
Currículo Completo.
Aurenilson Cipriano
Aurenilson Cipriano
Currículo Completo.
Marcia Cristina Rebonato do Valle
Marcia Cristina Rebonato do Valle
Currículo Completo.

Resumo do Curso:

Os participantes terão a oportunidade de aprofundar-se nos seguintes tópicos: Fundamentos do Controle Interno: Compreensão dos princípios e diretrizes que norteiam o controle interno na administração pública municipal. Estruturação do Sistema de Controle Interno: Desenvolvimento e implementação de sistemas eficazes de controle interno, alinhados às necessidades específicas de cada município. Gestão de Riscos e Auditoria Interna: Identificação, avaliação e mitigação de riscos, além de técnicas de auditoria interna aplicadas ao setor público. Transparência e Prestação de Contas: Promoção da transparência na gestão pública e elaboração de relatórios de prestação de contas conforme as exigências legais. Legislação e Normativas Vigentes: Estudo das leis e normativas que regulamentam o controle interno nos municípios, garantindo conformidade legal nas ações administrativas.

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Sobre o Curso

Serão 4 dias onde aprenderá conteúdo de pelo menos 4 anos. Com cada painel sendo de uma ementa das nossas pós graduações. Te levando do começo ao fim, as respostas do seu dia-a-dia, do que pode, e do que não pode na gestão pública.

Habilidades

Com este curso, o aluno vai adquirir conhecimentos sobre o tema e seus desmembramentos, de maneira objetiva e prática, já que os professores possuem titulação e vivência na área. Reforçará a competência e desempenhará suas atividades com eficiência; crescerá na carreira, e contribuirá no combate às irregularidades e responsabilizações.

Certificação

Seu certificado tem a validação da nossa faculdade, devidamente registrado ao MEC, sendo de curso de extensão universitária. Com a devida carga horário mencionada. Este mesmo certificado, poderá ser utilizado em dispensas de matérias em nossas graduações e pós graduações.

Clube de Vantagens Uny

-Para ingressar no clube de Vantagens Uny, o aluno/entidade deverá atingir os pré requisitos:

- Acumular no mínimo 3 matrículas nos últimos 12 meses

- Possuir o cadastro de dados 100% preenchido

-Atingir frequência exigida para certificações

Formas de Realização do Curso

Curso Presencial
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Ao Vivo
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A experiência mais tecnológica, o aluno participa e envia perguntas em tempo real.

Aulas Gravadas
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