Unyflex - Flexibilidade no Ensino Unipública

Controle interno

Controle interno

18 horas

Professores: Nilson Francisco Tognato Milton Mendes Botelho Milton Mendes Botelho Milton Mendes Botelho Milton Mendes Botelho Milton Mendes Botelho

Investimento:
de: R$ 1.490,00
por R$ 399.00

ATENÇÃO: VALOR PARA COMPRA
DO CURSO INDIVIDUAL.

Conteúdo do curso

Docente:

1 Processo eletrônico nos Tribunais de Contas (TCU/TCE)
2 Ferramentas tecnológicas dos Tribunais de Contas:
  a) Mural de Licitações
  b) Proar
  c) Informações para todos
  d) Consultas
  e) Outras
3 Ferramentas tecnológicas do 3º setor
4 Ferramentas eletrônicas de alimentação obrigatória:
  a) Diário oficial
  b) Portal da transparência
  c) Ouvidoria
  d) Acesso à informação
  e) Siap
  f) Sim Am
  g) Siops
  h) Siope
  i) Siconfi
  j) Sigarp
  k) Dair
  l) eSocial
  m) Outras
5 Outras rotinas na gestão da informaçã

Vídeo Degustação:

Docente:

1 Atuação dos Órgãos de Controle Interno e de Assessoramento Jurídico
2 Fase interna do processo administrativo de licitação
3 Atuação dos Agentes Licitadores
4 Credenciamento dos Licitantes Interessados
5 Recebimento das Propostas de Preços e Documentos de Habilitação
6 Propostas e Lances – Condução dos procedimentos
7 Adjudicação da melhor Proposta
8 Ata Circunstanciada da Sessão
9 Sistema de registro de preços

Vídeo Degustação:

Docente:

1 Planejamento (Plano Anual, ETP, Matriz de Riscos e Orçamentação)
2 Integridade e Compliance
3 Agentes Licitatórios (gestão por competência)
4 Dispensa e inexigibilidade
5 Diálogo Competitivo e Pregão
6 Procedimentos auxiliares
7 Registro de preços
8 Alienações
9 Edital e anexos
10 Habilitação
11 Critérios de julgamento e Negociação
12 Contratos e aditivos
13 Recebimento do objeto
14 PNCP e Sistema Eletrônico Privado (terceirizado)

Vídeo Degustação:

Docente:

1 Considerações sobre INTOSAI/ISSAI 100 – 200 – 300 – 400
2 Teoria da agência
3 Governança corporativa
4 Accountability
5 Controladoria
6 Definições das aplicações na auditoria
7 Instrumento
8 Racionalização da auditoria
9 Objeto da auditoria
10 Classificação da auditoria
11 Forma de execução da auditoria
12 Equipe de auditoria
13 Plano de auditoria
14 Documentação do trabalho de auditoria
15 Ciclo de auditoria
16 Execução da auditoria
17 Comunicação dos resultados – relatórios de auditoria
18 Supervisão e revisão
19 Monitoramento e acompanhamento da auditoria
20 Papeis dos principais atores envolvidos com o controle de qualidade
21 Ferramentas de controle de qualidade
22 Modelos
23 Mapa do processo de auditoria específica
24 Mapa do processo de auditoria PAD(relatório por objeto)

Vídeo Degustação:

Docente:

1 Órgãos Internos de Gestão:
  a) Administrativos
  b) Recursos humanos
  c) Procedimentos (sindicâncias, avaliação de desempenho, etc.)
  d) Tributação
  e) Compras
  f) Licitações
  g) Gestão de contratos
  h) Tesouraria
  i) Contabilidade
  j) Jurídico
  k) Regime Previdenciário

2 Órgãos Externos de Gestão:
  a) Administração indireta
  b) Engenharia
  c) Educação
  d) Saúde
  e) Assistência social
  f) Patrimônio e almoxarifado
  g) Transportes/frotas
  h) Complemento das rotinas
  i) Modelos de atos
  j) Estudos de casos
  k) Orientações práticas

Vídeo Degustação:

Docente:

1 O sistema de Controle Interno nos Poderes Municipais:
  a) Previsão legal
  b) Conceito
  c) Abrangência
2 O Controlador Interno:
  a) Designação
  b) Remuneração 
  c) Inacumulabilidades
  d) Impedimentos funcionais
  e) Segregação de funções
  f) Competência e limitação
  g) Responsabilização
3 Técnicas de trabalho no C.I.:
  a) Auditoria?
  b) Inspeção
  c) Fiscalização
  d) Avaliação de resultados
4 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas
5 Garantias Básicas para o Pleno Funcionamento do Controle Interno

Vídeo Degustação:

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