Gravação

Realizado

Controle Interno Municipal

NT 172/22 - NT 29/24 - IN 185/24 - Ac.722/24 Cumprimento das Normas do TCE/PR


Carga Horaria: 17 Horas

Curitiba-PR

*Realização do curso UNYGOV GOVERNANCE E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS LTDA CNPJ 55.930.096/0001-89
Benefícios Inclusos

De: R$1590,00
Por: R$199,90/Mês

em nossa plataforma de streaming *

*No plano Anual

Resumo da Dinâmica:

O curso será realizado de forma presencial, com carga horária total de 17 horas, distribuídas ao longo de quatro dias. As aulas serão ministradas por docentes especializados, com ampla experiência na área de administração pública e controle interno. Os participantes terão acesso a materiais didáticos atualizados e receberão um certificado homologado por uma Instituição de Ensino Superior (IES) ao final do curso.

Nova Reestruturação da PCA

1 Objetivos da Nova PCA

2 Abordagem da Prestação Antiga e a Nova Prestação de Contas

3 Atos de Governo

4 Governança

5 Atos de Gestão

6 Políticas Públicas

7 Nova PCA/2025 – Prestação de Contas Participativa

8 Prazos para Cadastro Interlocutores

9 Dados Cadastrais

10 Prazos para Resposta aos Questionários

11 Questionários

12 Aplicação de Respostas

           13 Respostas Fidedignas

14 Agenda de Obrigações

15 Modelo de Comunicação Interna e o Gestor

16 Documentos a serem enviados 

17 Modelo de declaração de ciência ao relatório do controle interno

18 Composição PCA (Documentos, Sim-Am, Respostas Formulários)

19 Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – (NBASP)

20 Fiscalizações Especificas nos Questionários de Políticas Públicas

21 Cuidados com informações na Nova PCA

22 Da Capacitação 


 


Docente:

Antonio de Oliveira

Antonio de Oliveira


Currículo Breve.

Confeccionando o Plano Anual de Controle Interno

1 O sistema de Controle Interno Municipal
2 O Controlador Interno
3 Fundamentação legal de atuação no C.I. das Compras e Licitações
4 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas
5 Plano de Trabalho (Ação):

a) Ferramenta de gestão
b) Planejamento
c) Ação
d) Auditoria
e) Normatização

6 Plano Anual de Auditoria Interna:

a) Planejamento estratégico
b) Estrutura do órgão
c) Gerenciamento de riscos
d) Controles existentes
e) Papel de trabalho
f) Metodologia
g) Objetivos específicos
h) Programas e políticas do órgão
i) Macroprocessos e matriz de riscos
j) Prazos 
k) Recursos disponíveis
l) Objetivos propostos

7 Fornecimento de modelos


 


Docente:

Iara Maria Sturmer Gauer

Iara Maria Sturmer Gauer


Currículo Breve.

Prática sobre o Plano de Atividades do Controle Interno

1 A importância da Elaboração do Plano de Atividades de Controle Interno
2 O PACI x Tribunal de Contas do Estado do Paraná
3 Diretrizes para a elaboração
4 Auditorias

5 Verificações

6 Monitoramento

7 Acompanhamento
8 Amostragem
9 Metodologia
10 Achados
11 Cronograma das Atividades

12 Estudos de casos


 


Docente:

Iara Maria Sturmer Gauer

Iara Maria Sturmer Gauer


Currículo Breve.

Acórdão 722/24 - As 25 Determinações do TCE/PR

1 Riscos nas Contratações:

a) Efetivos no ETP e TR

b) Pesquisa de preços e mapa

c) Documento de Formalização da Demanda

d) Matriz de Riscos

2 Incongruências na Gestão e Fiscalização de Contratos:

a) Efetivos em áreas técnicas

b) Segregação de funções

c) Legislações Proibitivas

d) Recebimento de bens

e) Capacidade técnica dos fiscais

f) Preparação de novos servidores

g) Falta de Minutas e modelos

3 Do Controle:

a) Independência, periodicidade e planejamento

b) Papel de Governança

c) Comissionados

d) Plano de Capacitação

e) Metodologia e propósito

f) Monitoramento e Relatórios

g) Normativas

h) Reforço no material humano


 


Docente:

Nilson Francisco Tognato

Nilson Francisco Tognato


Currículo Breve.

Técnicas de Auditoria Interna

1 Conceituação:

a) Auditoria

b) Inspeção

c) Fiscalização

d) Avaliação de resultados

2 Modalidades de Auditoria

a) Auditoria de Gestão

b) Auditoria de Sistemas

3 Processo de Auditoria

a) Instauração

b) Planejamento

c) Projeto de Auditoria

d) Matriz de Planejamento

e) Execução

f) Relatório

g) Acompanhamento

4 Gerenciamento e Avaliação de Riscos

5 Responsabilidades

6 Objetivo da Regulamentação

7 Plano Anual de Auditoria Interna

8 Cronograma de Trabalho

9 Objetos de Auditoria

10 Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna

11 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

12 Papéis de Trabalho de Auditoria Interna



 


Docente:

Nilson Francisco Tognato

Nilson Francisco Tognato


Currículo Breve.

NT 29/24 e NT 172/22 - Preparação da Prestação de Contas

1 Normativas do TCE/PR aplicáveis às Prestações de Contas:

a) Resolução 95/2022

b) Instrução Normativa 172/2022 

c) Nota Técnica 13/2022

d) Nota Técnica 15/2022

e) Nota Técnica 16/2022

f) Nota Técnica 17/2022

g) Nota Técnica 29/24 

h) Outras Normas aplicáveis

2 Agentes Públicos de Envolvimento Obrigatório nas PCs:

a) Gestores (das contas ou atual)

b) Contador

c) Controlador interno

d) Advogados

3 Legislação fundamental:

a) Constituição federal

b) Lei 4.320/64

c) Lei complementar 101/2000

d) Constituição estadual

e) Lei orgânica municipal

3 PCA: A Formação do Processo:

a) Responsáveis pela prestação de contas

b) Constituição do processo

c) Documentos obrigatórios ao Executivo

d) Documentos obrigatórios ao Legislativo 

e) Pareceres dos fundos municipais


 


Docente:

Nilson Francisco Tognato

Nilson Francisco Tognato


Currículo Breve.

Nova Reestruturação da PCA

17 de Setembro Horário: 14:00 às 17:00

1 Objetivos da Nova PCA
2 Abordagem da Prestação Antiga e a Nova Prestação de Contas
3 Atos de Governo
4 Governança
5 Atos de Gestão
6 Políticas Públicas
7 Nova PCA/2025 – Prestação de Contas Participativa
8 Prazos para Cadastro Interlocutores
9 Dados Cadastrais
10 Prazos para Resposta aos Questionários
11 Questionários
12 Aplicação de Respostas
           13 Respostas Fidedignas
14 Agenda de Obrigações
15 Modelo de Comunicação Interna e o Gestor
16 Documentos a serem enviados 
17 Modelo de declaração de ciência ao relatório do controle interno
18 Composição PCA (Documentos, Sim-Am, Respostas Formulários)
19 Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público – (NBASP)
20 Fiscalizações Especificas nos Questionários de Políticas Públicas
21 Cuidados com informações na Nova PCA
22 Da Capacitação 

Docente Especialista: Antonio de Oliveira


Antonio de Oliveira

Ex-Diretor do Departamento de Contabilidade da Prefeitura do Município de Curitiba, cujo cargo exerceu de janeiro de 2003 a dezembro de...

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Nota do Professor: 88

Confeccionando o Plano Anual de Controle Interno

18 de Setembro Horário: 09:00 às 12:00

1 O sistema de Controle Interno Municipal
2 O Controlador Interno
3 Fundamentação legal de atuação no C.I. das Compras e Licitações
4 Normatizações da Controladoria - Decretos e Instruções Normativas
5 Plano de Trabalho (Ação):
a) Ferramenta de gestão
b) Planejamento
c) Ação
d) Auditoria
e) Normatização
6 Plano Anual de Auditoria Interna:
a) Planejamento estratégico
b) Estrutura do órgão
c) Gerenciamento de riscos
d) Controles existentes
e) Papel de trabalho
f) Metodologia
g) Objetivos específicos
h) Programas e políticas do órgão
i) Macroprocessos e matriz de riscos
j) Prazos 
k) Recursos disponíveis
l) Objetivos propostos
7 Fornecimento de modelos

Docente Especialista: Iara Maria Sturmer Gauer


Iara Maria Sturmer Gauer

https://lattes.cnpq.br/3971680811670885



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Nota do Professor: 94

Prática sobre o Plano de Atividades do Controle Interno

18 de Setembro Horário: 14:00 às 17:00

1 A importância da Elaboração do Plano de Atividades de Controle Interno
2 O PACI x Tribunal de Contas do Estado do Paraná
3 Diretrizes para a elaboração
4 Auditorias
5 Verificações
6 Monitoramento
7 Acompanhamento
8 Amostragem
9 Metodologia
10 Achados
11 Cronograma das Atividades
12 Estudos de casos

Docente Especialista: Iara Maria Sturmer Gauer


Iara Maria Sturmer Gauer

https://lattes.cnpq.br/3971680811670885



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Nota do Professor: 94

Acórdão 722/24 - As 25 Determinações do TCE/PR

19 de Setembro Horário: 09:00 ás 12:00

1 Riscos nas Contratações:
a) Efetivos no ETP e TR
b) Pesquisa de preços e mapa
c) Documento de Formalização da Demanda
d) Matriz de Riscos
2 Incongruências na Gestão e Fiscalização de Contratos:
a) Efetivos em áreas técnicas
b) Segregação de funções
c) Legislações Proibitivas
d) Recebimento de bens
e) Capacidade técnica dos fiscais
f) Preparação de novos servidores
g) Falta de Minutas e modelos
3 Do Controle:
a) Independência, periodicidade e planejamento
b) Papel de Governança
c) Comissionados
d) Plano de Capacitação
e) Metodologia e propósito
f) Monitoramento e Relatórios
g) Normativas
h) Reforço no material humano

Docente Especialista: Nilson Francisco Tognato


Nilson Francisco Tognato

Especialista/MBA em Gestão Pública e Inovação pela UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Estado do Paraná (2023); Especialista em Contabilidade Gerencial e Empresarial pela FECILCAM - Faculdade de Ciência e Letras de Campo Mour...

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Nota do Professor: 94

Técnicas de Auditoria Interna

19 de Setembro Horário: 14:00 ás 17:00

1 Conceituação:
a) Auditoria
b) Inspeção
c) Fiscalização
d) Avaliação de resultados
2 Modalidades de Auditoria
a) Auditoria de Gestão
b) Auditoria de Sistemas
3 Processo de Auditoria
a) Instauração
b) Planejamento
c) Projeto de Auditoria
d) Matriz de Planejamento
e) Execução
f) Relatório
g) Acompanhamento
4 Gerenciamento e Avaliação de Riscos
5 Responsabilidades
6 Objetivo da Regulamentação
7 Plano Anual de Auditoria Interna
8 Cronograma de Trabalho
9 Objetos de Auditoria
10 Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna
11 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
12 Papéis de Trabalho de Auditoria Interna

Docente Especialista: Nilson Francisco Tognato


Nilson Francisco Tognato

Especialista/MBA em Gestão Pública e Inovação pela UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Estado do Paraná (2023); Especialista em Contabilidade Gerencial e Empresarial pela FECILCAM - Faculdade de Ciência e Letras de Campo Mour...

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Nota do Professor: 94

NT 29/24 e NT 172/22 - Preparação da Prestação de Contas

20 de Setembro Horário: 09:00 ás 11:00

1 Normativas do TCE/PR aplicáveis às Prestações de Contas:
a) Resolução 95/2022
b) Instrução Normativa 172/2022 
c) Nota Técnica 13/2022
d) Nota Técnica 15/2022
e) Nota Técnica 16/2022
f) Nota Técnica 17/2022
g) Nota Técnica 29/24 
h) Outras Normas aplicáveis
2 Agentes Públicos de Envolvimento Obrigatório nas PCs:
a) Gestores (das contas ou atual)
b) Contador
c) Controlador interno
d) Advogados
3 Legislação fundamental:
a) Constituição federal
b) Lei 4.320/64
c) Lei complementar 101/2000
d) Constituição estadual
e) Lei orgânica municipal
3 PCA: A Formação do Processo:
a) Responsáveis pela prestação de contas
b) Constituição do processo
c) Documentos obrigatórios ao Executivo
d) Documentos obrigatórios ao Legislativo 
e) Pareceres dos fundos municipais

Docente Especialista: Nilson Francisco Tognato


Nilson Francisco Tognato

Especialista/MBA em Gestão Pública e Inovação pela UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Estado do Paraná (2023); Especialista em Contabilidade Gerencial e Empresarial pela FECILCAM - Faculdade de Ciência e Letras de Campo Mour...

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Nota do Professor: 94

Público Alvo

Este curso é direcionado a servidores públicos municipais, controladores internos, auditores, gestores e demais profissionais envolvidos na administração pública que buscam aprimorar seus conhecimentos em controle interno, especialmente em contextos de início de gestão. É ideal para aqueles que desejam fortalecer suas competências e contribuir para uma gestão pública mais eficiente e transparente.

Cursos com mais de 2 anos podem conter conteúdos desatualizados.


Investimento

De: R$2.990Por: R$2390

*Realização do curso UNYGOV GOVERNANCE E CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO GOVERNAMENTAIS LTDA CNPJ 55.930.096/0001-89

Combo para mais alunos:

COMBO VIP 5

05 Participantes

Valor Individual

De: R$ 12.450,00

Por: R$ 11.995,00

Desconto: R$ 455,00 | 10% OFF

Vantagens Adicionais
  • ✔ 1 assinatura anual
  • ✔ 50% de desconto em graduação
  • ✔ 50% em Pós

COMBO VIP 10

10 Participantes

Valor Individual

De: R$ 25.300,00

Por: R$ 22.990,00

Desconto: R$ 1.910,00 | 15% OFF

Vantagens Adicionais
  • ✔ 2 assinaturas anuais
  • ✔ 100% de desconto em graduação
  • ✔ 50% em Pós

COMBO VIP 15

15 Participantes

Valor Individual

De: R$ 37.350,00

Por: R$ 32.985,00

Desconto: R$ 4.350,00 | 20% OFF

Vantagens Adicionais
  • ✔ 2 assinaturas anuais
  • ✔ 100% de desconto em graduação
  • ✔ 100% em Pós

Ei que tal levar este curso para seu município. Preparamos um conteúdo exclusivo voltado a sua necessidade!


Corpo Docente

Nilson Francisco Tognato
Nilson Francisco Tognato
Currículo Completo.
Antonio de Oliveira
Antonio de Oliveira
Currículo Completo.
Iara Maria Sturmer Gauer
Iara Maria Sturmer Gauer
Currículo Completo.

Resumo do Curso:

Os participantes terão a oportunidade de aprofundar-se nos seguintes tópicos: Fundamentos do Controle Interno: Compreensão dos princípios e diretrizes que norteiam o controle interno na administração pública municipal. Estruturação do Sistema de Controle Interno: Desenvolvimento e implementação de sistemas eficazes de controle interno, alinhados às necessidades específicas de cada município. Gestão de Riscos e Auditoria Interna: Identificação, avaliação e mitigação de riscos, além de técnicas de auditoria interna aplicadas ao setor público. Transparência e Prestação de Contas: Promoção da transparência na gestão pública e elaboração de relatórios de prestação de contas conforme as exigências legais. Legislação e Normativas Vigentes: Estudo das leis e normativas que regulamentam o controle interno nos municípios, garantindo conformidade legal nas ações administrativas.

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Sobre o Curso

Serão 4 dias onde aprenderá conteúdo de pelo menos 4 anos. Com cada painel sendo de uma ementa das nossas pós graduações. Te levando do começo ao fim, as respostas do seu dia-a-dia, do que pode, e do que não pode na gestão pública.

Habilidades

Com este curso, o aluno vai adquirir conhecimentos sobre o tema e seus desmembramentos, de maneira objetiva e prática, já que os professores possuem titulação e vivência na área. Reforçará a competência e desempenhará suas atividades com eficiência; crescerá na carreira, e contribuirá no combate às irregularidades e responsabilizações.

Certificação

Seu certificado tem a validação da nossa faculdade, devidamente registrado ao MEC, sendo de curso de extensão universitária. Com a devida carga horário mencionada. Este mesmo certificado, poderá ser utilizado em dispensas de matérias em nossas graduações e pós graduações.

Clube de Vantagens Uny

-Para ingressar no clube de Vantagens Uny, o aluno/entidade deverá atingir os pré requisitos:

- Acumular no mínimo 3 matrículas nos últimos 12 meses

- Possuir o cadastro de dados 100% preenchido

-Atingir frequência exigida para certificações

Formas de Realização do Curso

Curso Presencial
Curso Presencial

A experiência mais imersiva do ensino Unipublica.

Ao Vivo
Ao Vivo

A experiência mais tecnológica, o aluno participa e envia perguntas em tempo real.

Aulas Gravadas
Aulas Gravadas

A experiência mais flexível de estudar.

In-Company
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